老師,請問內(nèi)帳/速達(dá)做賬,往來款掛了很久,查看到可能是以前年度改了訂單所以導(dǎo)致應(yīng)收款有掛賬。 例如1:銷售訂單是200,領(lǐng)導(dǎo)私下改了價格,收回款是190,所以有10元的差額。 例如2:銷售訂單200,可能客戶加了什么其他的,但是沒做單,收回款是220,差額20.導(dǎo)致庫存也對不上。 應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
h.yan
于2016-07-25 13:10 發(fā)布 ??934次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 注冊會計師
2016-07-25 13:53
銷售訂單是200,領(lǐng)導(dǎo)私下改了價格,收回款是190,所以有10元的差額。
這個10元可以做 銷售折讓沖減收入
銷售訂單200,可能客戶加了什么其他的,但是沒做單,收回款是220,差額20.導(dǎo)致庫存也對不上。
這個計收入的增加,同時發(fā)出貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本
相關(guān)問題討論

銷售訂單是200,領(lǐng)導(dǎo)私下改了價格,收回款是190,所以有10元的差額。
這個10元可以做 銷售折讓沖減收入
銷售訂單200,可能客戶加了什么其他的,但是沒做單,收回款是220,差額20.導(dǎo)致庫存也對不上。
這個計收入的增加,同時發(fā)出貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本
2016-07-25 13:53:01

公司2013有家客戶已收貨款,但一直沒給客戶開票,當(dāng)時的賬是給事務(wù)所做的,2013年底事務(wù)所把這筆款沖平了,現(xiàn)在2015年了,客戶突然打電話過來說他們公司在注銷,發(fā)現(xiàn)我們當(dāng)時沒給他們開票,現(xiàn)在要我們開發(fā)票給他們,開了的話,之前的賬要怎么調(diào)整呢?
2015-11-27 10:27:03

以前年度損益調(diào)整科目替代的是損益類科目,往來科目不行,如果只是為了找個過渡科目,可增設(shè)下級明細(xì)-其他。
2018-07-19 10:07:46

你好!發(fā)詢證函確定金額,需要做更正憑證才可以
2018-12-07 11:48:18

你好,之前錯誤的分錄是什么?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么?
2019-03-12 15:38:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息