
事業(yè)單位沖銷(xiāo)以前年度其他應(yīng)收款(幾年前付給國(guó)資中心60萬(wàn)預(yù)訂辦公用房款),當(dāng)時(shí)擺的其他應(yīng)收款,現(xiàn)要沖銷(xiāo)往來(lái),轉(zhuǎn)作固定資產(chǎn)(辦公用房)支出,如何做賬務(wù)處理?
答: 需要根據(jù)取得的發(fā)票入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)收款
專(zhuān)項(xiàng)撥款,收到時(shí)擺賬專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,但以前年度做了固定資產(chǎn),沒(méi)有沖應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么辦呢?
答: 借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司之前啟用的往來(lái)有“預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付賬款”,這幾個(gè)往來(lái),是不是只有“預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款”可以做壞賬準(zhǔn)備處理?
答: 您好!是的。應(yīng)付這一塊是對(duì)方做壞賬了。

