老師好!收到住宿費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎 問
同學(xué),你好 是可以抵扣的 答
股東收到對(duì)方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,需要開發(fā)票給對(duì)方嗎 問
那個(gè)不需要開票的哈 答
我司是出口企業(yè),收到的外幣,銀行讓我司做貸款,就是 問
增值稅:外幣匯率變動(dòng)產(chǎn)生的匯兌收益,無需繳納增值稅。因匯兌收益是貨幣性項(xiàng)目在不同時(shí)點(diǎn)匯率差異導(dǎo)致的損益,不屬于增值稅應(yīng)稅范圍(應(yīng)稅范圍為銷售貨物、服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng))。 賬務(wù)處理:直接計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 匯兌損益” 科目(收益時(shí)記貸方,損失時(shí)記借方),無需單獨(dú)計(jì)提增值稅。 答
出納報(bào)銷墊付員工宿舍水電費(fèi),水電費(fèi)從員工工資里 問
那個(gè)不需要發(fā)票的,直接發(fā)工資時(shí)扣除就行 答
銀行轉(zhuǎn)賬上的備注和打款對(duì)方公司的名稱不一致,備 問
您好,只要稅務(wù)局不查賬,一般沒事 答

你好!老師,我是事業(yè)單位的會(huì)計(jì),其他應(yīng)付款科目,有貸方余額,是以前年度計(jì)提的福利費(fèi),現(xiàn)在也不發(fā)生費(fèi)用了,我想怎們合適把這個(gè)科目給處理了余額,要不每次審計(jì)都讓整改,不知道怎么整改。
答: 你好! 可以做分錄沖減 借:其他應(yīng)付款 貸:累計(jì)盈余
1、事業(yè)單位人員往年差旅費(fèi)報(bào)銷超標(biāo),現(xiàn)退回現(xiàn)金,如何做賬?2、以前年度收到專項(xiàng)資金,計(jì)入其他收入,支出時(shí)計(jì)入事業(yè)支出,年底已結(jié)轉(zhuǎn);現(xiàn)需調(diào)整余額到其他應(yīng)付款,如何做賬?以前年度的余額應(yīng)該是進(jìn)入事業(yè)結(jié)余了,可以直接減結(jié)余嗎?
答: 1.借 銀行存款 貸 以前年度盈余調(diào)整 2.借 其他應(yīng)付款 貸以前年度盈余調(diào)整或事業(yè)結(jié)余
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
事業(yè)單位以前年度應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款的賬計(jì)到了其他收入,要怎么進(jìn)行賬面調(diào)整,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)要怎么做分錄?
答: 您好,這個(gè) 借其他應(yīng)付款 貸以前年度盈余調(diào)整

