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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-08-24 17:03

你好,按照計提時的分錄多計提的差額用負(fù)數(shù)金額沖平就好

薰珃 追問

2020-08-24 17:17

老師,那如果是跨年才發(fā)現(xiàn)的話,分錄該怎樣做呢?

徐阿富老師 解答

2020-08-24 17:23

你好,跨年的,把上面說的分錄中稅金及附加改為以前年度損益調(diào)整或利潤分配――未分配利潤就好

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你好,按照計提時的分錄多計提的差額用負(fù)數(shù)金額沖平就好
2020-08-24 17:03:34
還有以前期應(yīng)交稅金貸方有較大余額21萬多 這個做錯需要先去更正才可以,重新做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-01-14 13:37:45
你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,如果是應(yīng)交增值稅就不用調(diào)整,如果是附加稅,那么可以補(bǔ)計提,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-各項附加稅
2018-04-03 12:16:05
都是什么稅種的稅款啊?是需要做補(bǔ)計提分錄的
2019-04-09 15:58:16
你好。同學(xué)。看你的科目余額月末的處理是處理的,不用再做賬務(wù)處理了。
2019-02-19 15:04:35
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