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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-14 13:37

還有以前期應(yīng)交稅金貸方有較大余額21萬多 這個做錯需要先去更正才可以,重新做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

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還有以前期應(yīng)交稅金貸方有較大余額21萬多 這個做錯需要先去更正才可以,重新做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-01-14 13:37:45
你好 是多繳納了 還是收入沒確認增值稅
2019-01-17 10:26:09
1.什么意思?問沒做分錄可以不? 2.應(yīng)交增值稅下是設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目(項目)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以到年末,應(yīng)交增值稅下各項目都有余額,但借貸方余額相等
2019-01-09 19:07:20
可能有余額,也可能是沒有余額,正常是有余額的,有余額也是分兩類,本月留抵的增值稅,本月交稅的余額。這個分錄不同的。想咨詢交稅的,還是不交稅的分錄呢
2019-09-10 10:48:56
你好,按照計提時的分錄多計提的差額用負數(shù)金額沖平就好
2020-08-24 17:03:34
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