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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-08-12 10:09

你好,前欠職工工資在應(yīng)付職工薪酬貸方掛賬就是了
計提的分錄是,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-08-12 10:17

我就可以直接計提工資嗎

鄒老師 解答

2020-08-12 10:17

你好,如果是少計提了工資,可以補(bǔ)計提的

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你好,前欠職工工資在應(yīng)付職工薪酬貸方掛賬就是了 計提的分錄是,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020-08-12 10:09:21
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-08-13 10:57:54
最好當(dāng)月計提當(dāng)月的,跟算工資的那邊說下,在八號之前算出來,你再把工資的分錄做上
2019-03-03 18:56:10
你好,按實際發(fā)的借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 提少了就補(bǔ)提一筆,多了就沖銷一些
2020-01-01 22:51:51
你好! 借:以前年度損益調(diào)整(工資補(bǔ)貼) 貸:銀行存款
2019-01-29 18:50:44
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