
老師,想問下關(guān)于職工薪酬的問題,上月計提工資多了,或者少了,次月實(shí)發(fā)工資時應(yīng)該怎么做賬噢?
答: 你好,按實(shí)際發(fā)的借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 提少了就補(bǔ)提一筆,多了就沖銷一些
老師,我們之前遺留下來的應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,1萬多,時間太久了,找不到原因了,這次做賬我少計提工資1萬多,和實(shí)際計提工資表不一致要緊嗎
答: 您好,最好不要這樣,保證發(fā)生額相同
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月計提工資,預(yù)交個稅,,工資發(fā)放表上要不要寫上扣除個稅的金額,應(yīng)付職工薪酬金額是英法工資金額還是實(shí)發(fā)工資金額
答: 這個需要扣個稅,這個應(yīng)付職工薪酬工資指的是應(yīng)發(fā)工資,

