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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-12 14:07

你好  走以前年度損益 補(bǔ)計提 即可

聽雨軒 追問

2019-03-12 14:09

會計分錄怎么做

meizi老師 解答

2019-03-12 14:16

你好 借方以前年度損益貸方應(yīng)付職工薪酬借方未分配利潤貸方以前年度損益

聽雨軒 追問

2019-03-12 15:08

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-03-12 15:08

不客氣 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好 走以前年度損益 補(bǔ)計提 即可
2019-03-12 14:07:08
同學(xué)你好,你這個時候有應(yīng)付職工薪酬的貸方,余額200。
2021-08-12 22:49:04
補(bǔ)計提就可以,少計提補(bǔ)上,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,
2020-07-09 10:25:48
原路返回。當(dāng)初計提工資的分錄沖銷3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
你好,可以用負(fù)數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用等- 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-04-01 20:47:38
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