老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

我們是快遞公司,7月有個(gè)網(wǎng)點(diǎn)賠償我們178元丟件費(fèi)用,沖減上月已經(jīng)給客戶確認(rèn)的收入19750元,請(qǐng)問(wèn)本月怎么做分錄。
答: 你好 沖收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款
2020年2月的養(yǎng)老失業(yè)工傷單位部分,前期交了,入了費(fèi)用,后期收到之后直接沖減費(fèi)用,還是做收入,怎么做分錄?
答: 你好! 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我想問(wèn)一下,我這個(gè)月有一筆退回的費(fèi)用150元,備注的是待報(bào)解預(yù)算收入—退庫(kù)專戶。老師我該怎么做分錄,很急,麻煩老師了
答: 你好,這個(gè)是退回的社保款項(xiàng)嗎?
老師:公司的收入費(fèi)用都是公司丁經(jīng)辦的,收入最后交給了老板,現(xiàn)在發(fā)生的費(fèi)用該如何做分錄
老師你好,我是剛?cè)胄械男“?。?qǐng)問(wèn)我單位自己養(yǎng)了雞,飼料費(fèi)用要怎么做分錄,雞養(yǎng)大了賣了錢可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
單位購(gòu)買代金券已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用了 然后顧客使用的代金券應(yīng)該是沖收入了 怎么做分錄啊

