老師早上好,請問一個問題哈。6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費(fèi)用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費(fèi)是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0,多計(jì)入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
mu紅
于2020-08-11 08:39 發(fā)布 ??908次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-08-11 08:43
借制造費(fèi)用 -60 借進(jìn)項(xiàng)稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費(fèi)用 -60
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2020-08-11 08:43:37

方式一:作為勞務(wù)報酬支付給個人(代扣代繳個人所得稅)(最安全,個稅較高)
方式二:由個人取得足夠的成本發(fā)票,將款項(xiàng)支付給對應(yīng)供應(yīng)商,供應(yīng)商再支付給個人。(屬違法行為)
2019-04-01 15:30:51

把之前的制造費(fèi)用紅沖了,然后按照發(fā)票來重新做
2020-08-11 09:24:36

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整
2019-09-05 10:58:57

您好,把計(jì)入制造費(fèi)用的稅金60元轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-11 08:28:24
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