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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-05 18:28

您好,建議進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),包括現(xiàn)金、銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來(lái),編制盤(pán)點(diǎn)表作為期初數(shù)據(jù),進(jìn)行建賬處理。

l 追問(wèn)

2020-08-05 18:41

您好老師,有聯(lián)系方式嗎?想要詳細(xì)的詢(xún)問(wèn)您一下

王雁鳴老師 解答

2020-08-05 18:46

您好,不好意思,本學(xué)堂不允許留下聯(lián)系方式的,麻煩您有問(wèn)題,就在這里提問(wèn)吧,謝謝了。

l 追問(wèn)

2020-08-05 18:53

好的,是初創(chuàng)公司,一年了,公司一直沒(méi)收入(主要疫情影響),一直是0申報(bào)。之前幾乎每個(gè)月都會(huì)從公賬中轉(zhuǎn)出2萬(wàn)多用于運(yùn)營(yíng)公司,但是為了方便是直接轉(zhuǎn)到法人個(gè)人銀行卡上,寫(xiě)的是工資(一個(gè)財(cái)務(wù)朋友讓寫(xiě)的)。但是那個(gè)認(rèn)識(shí)的財(cái)務(wù)朋友給法人的個(gè)稅報(bào)的只有5000一個(gè)月。很多錢(qián)花出去買(mǎi)了設(shè)備之類(lèi)的,有的有發(fā)票,有的無(wú)發(fā)票。 那個(gè)財(cái)務(wù)朋友之前說(shuō)沒(méi)事,就這樣。但最近我查了很多資料,感覺(jué)這樣有很大問(wèn)題啊,因?yàn)橘I(mǎi)的很多東西的發(fā)票從來(lái)也沒(méi)報(bào)過(guò),現(xiàn)在要怎么辦?我已經(jīng)不信任那個(gè)財(cái)務(wù)朋友了

l 追問(wèn)

2020-08-05 18:54

而且公司年報(bào)也已經(jīng)報(bào)了,好像也是隨便亂寫(xiě)的

王雁鳴老師 解答

2020-08-05 19:25

您好,建議從現(xiàn)在建賬處理,以后規(guī)范操作,盡量不要把款從公戶(hù)轉(zhuǎn)法人個(gè)人銀行卡,公司公對(duì)公支出,要發(fā)票回來(lái)入賬,正規(guī)出報(bào)表,正規(guī)申報(bào)納稅,這樣以前的就不用管了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好? 一般是統(tǒng)借 統(tǒng)支??
2023-03-22 15:54:20
你好,財(cái)務(wù)做賬的年費(fèi)是多少,這個(gè)是沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的?
2023-04-21 19:04:24
您好,用承包公司的賬戶(hù)
2024-03-07 10:28:09
你好,可以在6月付款,放到9月份做賬的
2019-06-24 11:42:50
你這個(gè)是內(nèi)賬嗎??jī)?nèi)賬的可以
2019-04-19 18:05:07
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精選問(wèn)題
  • 老師你好!我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收 問(wèn)

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問(wèn)題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問(wèn)

    同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶(hù)2萬(wàn)4 問(wèn)

    問(wèn)題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬(wàn)。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬(wàn) 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬(wàn)差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書(shū) 問(wèn)

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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