9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

歷年應(yīng)交稅金銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒有處理,都有余額,現(xiàn)在怎么處理,怎樣把賬務(wù)處理平?
答: 這個(gè)可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 將相關(guān)的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再?gòu)摹稗D(zhuǎn)出未交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目
發(fā)票未認(rèn)證做借:應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理 后,,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金為負(fù),還需要賬務(wù)處理使資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金為正嗎
答: 不用的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),我的報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理,
答: 你好,可以把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。


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2020-08-04 19:16
江老師 解答
2020-08-05 08:25
? 追問(wèn)
2020-08-05 08:35
江老師 解答
2020-08-05 08:43