
應(yīng)交稅費為負數(shù)資產(chǎn)負載表應(yīng)交稅費費期末為負數(shù) 原因是上年度有進項轉(zhuǎn)出,當時沒有做賬務(wù)處理這個該怎么調(diào)呢
答: 什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
我這個月只有進項沒有銷項,我的報表上應(yīng)交稅費是負數(shù),這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理,
答: 你好,可以把它重分類到其他流動資產(chǎn)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好 ,就是,,如果當月的銷項大于進項,做的賬務(wù)處理就是 借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅; 如果是進項大于銷項,,,我也要做什么賬務(wù)處理呢
答: 銷項稅大于進項稅 ,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 進項稅大于銷項稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,進項稅抵扣后,是不是還要做一個這樣的賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅?
老師你好!我6月計提的是1480,但7月實際交了1000,有筆金稅盤減免了稅未做賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費貸方一直有筆余額在,這個要怎么處理,當時金稅盤進項還認證轉(zhuǎn)出了的


carlota 追問
2022-02-24 13:49
郭老師 解答
2022-02-24 13:50
carlota 追問
2022-02-24 13:52
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2022-02-24 13:53
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carlota 追問
2022-02-24 14:21
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2022-02-24 14:22
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2022-02-24 14:22