企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

去年有暫估160萬,去年發(fā)票就回來了180萬,去年的來發(fā)票的時(shí)候就沒有沖暫估,這個(gè)發(fā)票和去年的暫估都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在賬上沒有庫存商品了,我們現(xiàn)在也沒有發(fā)票了,請(qǐng)問這個(gè)暫估怎么辦,因?yàn)槲覀兒凸?yīng)商對(duì)賬得時(shí)候正好發(fā)現(xiàn)這個(gè)暫估是沒有的!
答: 按發(fā)票沖銷前期的暫估,再按發(fā)票的金額入賬處理
公司把從供應(yīng)商那買的商品沒有入庫直接送貨給客戶 發(fā)票過一兩個(gè)月才來 這怎么做賬公司以前的會(huì)計(jì)是先暫估入庫 銷售的時(shí)候沖掉這一筆 結(jié)轉(zhuǎn)成本后月底庫存商品就成負(fù)數(shù)了 等發(fā)票來了認(rèn)證抵扣了才做庫存商品增加 這樣可以嗎?
答: 你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個(gè)月我們會(huì)將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品,然后本月銷售的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,那生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品比本月銷售的庫存商品多是不是合理的?
答: 你好,如果沒有庫存商品沒有期初數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的金額是必須大于等于銷售庫存商品的金額 的

