
去年有暫估160萬,去年發(fā)票就回來了180萬,去年的來發(fā)票的時候就沒有沖暫估,這個發(fā)票和去年的暫估都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在賬上沒有庫存商品了,我們現(xiàn)在也沒有發(fā)票了,請問這個暫估怎么辦,因為我們和供應(yīng)商對賬得時候正好發(fā)現(xiàn)這個暫估是沒有的!
答: 按發(fā)票沖銷前期的暫估,再按發(fā)票的金額入賬處理
公司把從供應(yīng)商那買的商品沒有入庫直接送貨給客戶 發(fā)票過一兩個月才來 這怎么做賬公司以前的會計是先暫估入庫 銷售的時候沖掉這一筆 結(jié)轉(zhuǎn)成本后月底庫存商品就成負(fù)數(shù)了 等發(fā)票來了認(rèn)證抵扣了才做庫存商品增加 這樣可以嗎?
答: 你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個月我們會將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品,然后本月銷售的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,那生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品比本月銷售的庫存商品多是不是合理的?
答: 你好,如果沒有庫存商品沒有期初數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的金額是必須大于等于銷售庫存商品的金額 的


huangyer 追問
2021-11-28 08:07
王超老師 解答
2021-11-28 08:10
huangyer 追問
2021-11-28 08:27
王超老師 解答
2021-11-28 08:27
huangyer 追問
2021-11-28 08:29
王超老師 解答
2021-11-28 08:29