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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-08-03 14:51

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅減免稅款

胡筱瀟 追問

2020-08-03 16:08

我沒有做結(jié)轉(zhuǎn),因為上月進項大于銷項的,沒交稅,但是報稅時申報了這440的減免稅

郭老師 解答

2020-08-03 16:09

不能申報
申報不了
留底不了才對

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相關問題討論
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款
2020-08-03 14:51:10
是什么稅,增值稅還是其他的。
2018-05-07 20:13:46
同學你好 對的 是這樣做的
2022-07-05 10:52:00
抵扣了直接計入應交稅費-應交增值稅進項稅-已抵扣
2020-03-17 10:08:13
你好,加計抵扣的進項稅額,你已經(jīng)認證了嗎,如果認證了 借:應交稅金—增值稅(進項稅額) 嗲;營業(yè)外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
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