老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對吧 答

老師,您好,我想問一下,現(xiàn)在是8月去報(bào)所得稅,預(yù)交的所得稅是按上月利潤去預(yù)交么,還是要把1-7月的利潤啊?
答: 您好,企業(yè)所得稅一般是按季申報(bào)的。第三季的企業(yè)所得稅在10月申報(bào)。
按季預(yù)交企業(yè)所得稅,是看營業(yè)利潤嗎?是看3月,6,9,12月的營業(yè)利潤乘以稅率預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
答: 對的是季度的利潤乘以稅率
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月有利潤 要不要預(yù)交所得稅
答: 你好,您全年累計(jì)是盈利的還是虧損的。





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好好學(xué)習(xí) 追問
2020-08-03 13:52
小小羊老師 解答
2020-08-03 13:59