通過申報(bào)營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取 問
稅務(wù)局通過成本費(fèi)用 與您取得的發(fā)票,申報(bào)的工資,申報(bào)的稅金合理比對, 有差額 答
老師,這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,實(shí)際利潤額提示這個(gè):通 問
據(jù)實(shí)填報(bào)就行了,那個(gè)只是提示 答
老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn):通過申報(bào)營業(yè)收入-利潤總額 問
你好,你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎 問
是,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答
老師好 今年2025年我們單位被稅務(wù)檢查 然后要補(bǔ) 問
同學(xué)你好! 你家原來的未開票收入,是沒做賬嗎?還是說做賬了,但是,稅局沒申報(bào),能麻煩你說明一下嗎 答

老師,我請教你一個(gè)問題,日后事項(xiàng)調(diào)整中,哪些會(huì)涉及當(dāng)期的,計(jì)應(yīng)交稅金-所得稅,哪些是只涉及遞延的,哪些是兩種都涉及呀?
答: 你好,同學(xué)。 日后調(diào)整中,首先,是要確定調(diào)整后會(huì)計(jì)賬面的金額,然后調(diào)整后計(jì)稅基礎(chǔ),如果兩者有差異,就是遞延所得稅。 如果不存在差異,就是應(yīng)交所得稅和當(dāng)期所得稅的。
這個(gè)稅金的調(diào)整的應(yīng)交所得稅是否調(diào)整少了,應(yīng)該還要加上壞賬準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回的應(yīng)交所得稅稅金
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 銷售退回會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交所得稅的減少 壞賬準(zhǔn)備本身不可以所得稅前扣除 所以轉(zhuǎn)回也不會(huì)影響應(yīng)交所得稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2.被稅局檢查需要補(bǔ)交的所得稅處理調(diào)整應(yīng)交所得稅借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅這樣做對嗎
答: 同學(xué) 您好 是以前年度的所得稅的話 這樣賬務(wù)處理正確








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