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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-07-30 18:17

你是出口的,按照你開出去的銷項(xiàng)發(fā)票填寫就行了,外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

甜甜的蛋撻 追問

2020-07-30 18:54

好的老師,那還請問,從廠家取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是要正常認(rèn)證的是吧?申報時候只不過不能做抵扣?認(rèn)證跟抵扣是兩回事

樸老師 解答

2020-07-30 19:01

是的,不能抵扣的,要轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好 出口免征增值稅,沒有銷項(xiàng)稅額! 申報表,填附表一18或19行
2020-04-17 08:17:15
你是出口的,按照你開出去的銷項(xiàng)發(fā)票填寫就行了,外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-30 18:17:11
這個開具的其他發(fā)票里面的。
2021-12-03 16:50:44
不行,你這個開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
你好! 可以報銷的
2019-01-07 10:03:48
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