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老師好,外貿(mào)公司出口開具形式發(fā)票在申報增值稅,銷項采集時填寫在:未開具發(fā)票里嗎?稅率是13%還是怎么選?
國外企業(yè)給匯款,我們不用開增值稅專用發(fā)票,只開形式發(fā)票, 申報增值稅的時候 是填未開具發(fā)票那一列嗎?
形式發(fā)票在增值稅申報時,算未開票收入還是其他票收入?實際增值稅發(fā)票沒有開,只是給海關(guān)一種自制的形式發(fā)票
出口化肥不退稅,視同國內(nèi)銷售計征增值稅,開具形式發(fā)票,填報增值稅報表時是填在開具其它發(fā)票欄,還是填在未開具發(fā)票欄。

