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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-29 17:35

咋收款的銀行嗎,之前少做嗎,借銀行 貸應(yīng)收賬款,需要看這個其他應(yīng)付款都是啥情況

陽陽 追問

2020-07-29 17:38

應(yīng)收賬款都是公賬收回來的,就是代賬那邊沒記過就一直掛著,現(xiàn)在有九十多萬,其他應(yīng)付款都是法人的,發(fā)工資干嘛的

maize老師 解答

2020-07-29 17:41

這個做借銀行 貸應(yīng)收賬款 有還給老板的時候做借其他應(yīng)付款 貸銀行,實收資本到賬嗎,沒有就寫其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實收資本協(xié)議,別的股東簽字同意就可以

陽陽 追問

2020-07-29 18:00

實收資本沒有到賬,實收資本協(xié)議是需要簽個文件的嗎?公司是法人獨資,沒有別的股東

maize老師 解答

2020-07-29 18:06

嗯,寫一個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實收資本說明,老板一個人簽字,你做借其他應(yīng)付款 貸實收資本就可以

陽陽 追問

2020-07-29 18:46

好的,非常感謝老師!

maize老師 解答

2020-07-29 18:54

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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咋收款的銀行嗎,之前少做嗎,借銀行 貸應(yīng)收賬款,需要看這個其他應(yīng)付款都是啥情況
2020-07-29 17:35:23
這個的話 要不 把收到的錢 存入銀行 沖減應(yīng)收賬款 要不 做信用減值損失/壞賬準備 然后 借:壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款 不過 這個稅務(wù)不批準的話 這個減值 企業(yè)所得稅匯算清繳 不能扣除的 要調(diào)增的哦
2020-07-29 16:43:06
同學(xué)你好!應(yīng)收和應(yīng)付里邊兒??磻?yīng)收里邊兒。和應(yīng)付里邊兒,如果供應(yīng)商相同的話,就應(yīng)該做應(yīng)收和應(yīng)付的清賬。如果實際上不欠款了的話,通過庫存現(xiàn)金進行調(diào)節(jié)。
2020-06-06 21:36:05
那你現(xiàn)在應(yīng)該現(xiàn)金也不對,實際都是現(xiàn)金支付的可以用現(xiàn)金調(diào)整
2019-01-21 18:27:07
收不回來的計入營業(yè)外就可以了
2020-07-09 12:35:21
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