總公司轉(zhuǎn)了1萬元電費(fèi)給分公司,分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬 問
您好,這種分公司要開分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做 問
計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,收入只有9萬,但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工(工資,社 問
如實(shí)按10萬結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

公司門店店收到代隔壁店交的水電費(fèi)2000元,怎么做賬? 因?yàn)榈觊L收到錢后,沒有直接交回公司 而是拿去抵她的備用金了。 就少給她打兩千元的備用金。 我做的是 借 現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款借方紅字2000 再做了一筆 借:其他應(yīng)收款-備用金2000 貸:現(xiàn)金2000 這樣做對(duì)嗎 ?這樣沒有沖減管理費(fèi)用 感覺又不對(duì) 之前支付水電費(fèi)計(jì)入的是管理費(fèi)用
答: 同學(xué),您好,交費(fèi)的發(fā)票沒有給到你嗎。
總分店 之間的 往來; 你們可以走內(nèi)部往來科目來處理的 我是這樣做的,你看對(duì)不對(duì)門店,收到備用金借庫存現(xiàn)金-備用金貸其他應(yīng)收款-總部借管理費(fèi)用或其他費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金-備用金總店借其他應(yīng)收款-門店① -門店②貸庫存現(xiàn)金-備用金
答: ?你好 ;??門店,收到備用金 借庫存現(xiàn)金-備用金 貸其他應(yīng)付款-總部 借管理費(fèi)用或其他費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金-備用金 總店 借其他應(yīng)收款-門店① -門店② 貸庫存現(xiàn)金-備用金 ?這樣做就行了。? 門店那個(gè)地方做其他應(yīng)付款 ; 不是其他應(yīng)收款 。? 其他都是對(duì)的? ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司名下有車(奧迪),然后去汽車店維修車費(fèi)假如2000元,用現(xiàn)金支付的,開票名稱是車牌號(hào),而不是公司的名稱。 后來車輛維修費(fèi)找保險(xiǎn)公司支付,支付這2000元打到公司的賬戶上了。 這種情況,怎么做賬,開票名稱是車牌號(hào),能入賬嗎?支付:借:其他應(yīng)收款-維修費(fèi) 2000 貸:現(xiàn)金 2000后返賬戶錢:借:銀行 2000 貸:其他應(yīng)收款 2000這樣入賬可以嗎?求解?
答: 可以




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玉米兮 追問
2020-07-29 21:19
森林老師 解答
2020-07-30 07:08