老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

你好 我想問一下 這個(gè)月交增值稅 是先申報(bào)增值稅還是先在增值稅發(fā)票平臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票抵扣
答: 你好,這個(gè)是先知認(rèn)證抵扣,然后再申報(bào)增值稅
請(qǐng)問老師下,6月份開的增值稅專用發(fā)票,9月份開負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,沖銷,已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票中的增值稅在申報(bào)本月增值稅時(shí)抵扣掉呢?申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報(bào)呢?
答: 你導(dǎo)入銷項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票可否在次月申報(bào)抵扣
答: 增值稅專用發(fā)票可以在次月申報(bào)抵扣,但具體申報(bào)時(shí)間以相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)管理機(jī)關(guān)的要求為準(zhǔn)。根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》及相關(guān)規(guī)定,購(gòu)貨方可以將購(gòu)買到的增值稅專用發(fā)票在申報(bào)抵扣增值稅,但要求是購(gòu)貨方需要將此發(fā)票的購(gòu)買時(shí)間與申報(bào)抵扣增值稅的時(shí)間應(yīng)該在本期內(nèi)。


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2020-07-25 14:06
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