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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-24 16:15

你好,內(nèi)賬付款,發(fā)票回來了,應(yīng)當(dāng)把發(fā)票放在購進的分錄后面作為附件的

小黃人 追問

2020-07-24 16:16

代開發(fā)票的呢,因為內(nèi)賬的,沒有做那個的。

鄒老師 解答

2020-07-24 16:21

你好,是針對代開發(fā)票的什么疑問呢?

小黃人 追問

2020-07-24 16:26

就是代開發(fā)票的,專票復(fù)印件我放代開的扣稅那筆了。

小黃人 追問

2020-07-24 16:26

這樣可以不?

鄒老師 解答

2020-07-24 16:32

你好,代開的專用發(fā)票,做賬是用發(fā)票原件,而不是復(fù)印件啊

小黃人 追問

2020-07-24 16:38

我知道是外賬做收入的原件,我說的是內(nèi)賬需要嘛。

鄒老師 解答

2020-07-24 16:44

你好,內(nèi)賬可以用發(fā)票復(fù)印件入賬

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你好,內(nèi)賬付款,發(fā)票回來了,應(yīng)當(dāng)把發(fā)票放在購進的分錄后面作為附件的
2020-07-24 16:15:57
借應(yīng)付賬款21600貸銀行存款21600 借xx 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款10800
2016-05-30 20:31:40
你好,借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款
2020-07-24 16:02:47
你好,稅款計入管理費用,轉(zhuǎn)出款時,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,轉(zhuǎn)回,借:銀行存款 管理費用 貸:其他應(yīng)收款
2018-03-15 11:00:02
發(fā)票沒到 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 發(fā)票到了 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付賬款等科目 付款 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2016-07-21 19:56:50
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