老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問(wèn)
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬(wàn)?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問(wèn)
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問(wèn)
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)變更名稱之前未開發(fā)票 變更后要 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來(lái)開發(fā)票的 答
老師問(wèn)一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問(wèn)
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

供應(yīng)商8月送耗材做借原材料,貸應(yīng)付賬款,8底開發(fā)票但是賬款沒(méi)有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內(nèi)賬是不是發(fā)票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是的,內(nèi)帳核算是那么理解的。
上年底發(fā)生的成本費(fèi)用,次年三月得到發(fā)票,怎么做分錄上期分錄:借原材料 貸應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款。下期做相反分錄:應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款 貸原材料。收到發(fā)票時(shí):借原材料 貸應(yīng)付賬款 如果3月份收到發(fā)票,只是3月份做相反分錄,還是每個(gè)月得做相反分錄?
答: 你好,可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底原材料的庫(kù)存怎樣做分錄?進(jìn)料做借/原材料,貸/應(yīng)付賬款。但是沒(méi)有做領(lǐng)料的分錄,平時(shí)領(lǐng)料單有些都沒(méi)有寫,只是小白做內(nèi)賬的。
答: 應(yīng)該補(bǔ)做出庫(kù)材料

