国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-23 16:20

您好 是貸方余額 應該是計提了 沒有上交 做紅字分錄沖銷就好了

追問

2020-07-23 16:29

這個是19年的調整,我是不是要這樣做
紅字 借:稅金及附加  貸:應交稅費-城市維護建設稅
同時還要做一筆
  貸:利潤分配-未分配利潤
  借:以前年度損益調整。

bamboo老師 解答

2020-07-23 16:55

金額不大 直接做第一筆分錄就好了

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 是貸方余額 應該是計提了 沒有上交 做紅字分錄沖銷就好了
2020-07-23 16:20:04
具體怎么個不對法呢?說清楚一點
2020-03-19 10:05:40
你說的賬上是那個賬上
2020-08-13 17:59:06
你好,需要去查明是什么原因導致銀行存款賬實不一致,才知道該如何調整的 比如少入賬了貨款,借;銀行存款,貸;應收賬款
2019-12-23 15:21:15
這個直接做無票的銷售收入,交增值稅處理。這樣平賬合理些
2019-09-06 15:01:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...