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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-15 10:53

你好   你們是小規(guī)模企業(yè)的話按1%開票出去的  借銀行存款 貸主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅

Shan 追問

2020-07-15 12:15

那我都是不開票的收入,會有什么影響嗎?

Shan 追問

2020-07-15 12:16

我這個收入是以后都不開票的,申報增值稅會不會有什么問題啊

meizi老師 解答

2020-07-15 12:32

你好      那你就按實際開收據(jù)來做賬  到時報稅  繳納稅費 。  有的地方稅務 不允許你們一直無票收入 怕有漏稅的情況。 所以你最好是適當開票

Shan 追問

2020-07-15 12:38

開票的話,這個收入我可以直接去稅局開票的對嗎

meizi老師 解答

2020-07-15 12:43

你好  可以 去稅務局代開發(fā)票的

Shan 追問

2020-07-15 12:52

好的,那我增值稅申報的時候,表上是3%的稅率,我做賬是1%的稅率,有影響嗎

Shan 追問

2020-07-15 12:53

去稅局代開發(fā)票需要什么資料的啊

meizi老師 解答

2020-07-15 12:55

你好   到時你減免的2%記得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 。 帶著合同 經(jīng)辦人身份證營業(yè)執(zhí)照復印件去即可

Shan 追問

2020-07-15 12:59

比如,1.我收到3000,借:現(xiàn)金收入3000,貸:主營業(yè)務收入2970  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 30        2.   2%的差額稅率轉(zhuǎn)營業(yè)外收入    借:營業(yè)外收入60  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  60  
這樣做分錄對嗎

meizi老師 解答

2020-07-15 13:00

你好   借:現(xiàn)金收入3000,貸:主營業(yè)務收入2970 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 30     繳納的時候  借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入  銀行存款  這樣來做的

Shan 追問

2020-07-15 13:06

繳納的時候是什么時候啊,好像不超過30萬一個季度,是不用繳納稅費的

meizi老師 解答

2020-07-15 13:07

你好  那你們季度總的就不繳納增值稅 那 你就把你做的增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去即可 借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入

Shan 追問

2020-07-15 13:08

那這筆分錄什么時候入賬啊

meizi老師 解答

2020-07-15 13:09

你好  季末走這個分錄即可。  你季末就可以判斷你當季度是否超過標準

Shan 追問

2020-07-15 13:10

季末的時候,我就可以把一個季度之內(nèi)的稅率差額一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,對吧

Shan 追問

2020-07-15 13:12

這個稅率減免到1%的政策,截止到什么時候?。?/p>

meizi老師 解答

2020-07-15 13:13

你好  1. 是的 一起結(jié)轉(zhuǎn)   截止到12月末

Shan 追問

2020-07-15 13:14

好的,明白了,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-15 13:15

沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
您好,這里的應稅收入是不含稅增值稅收入
2019-02-17 21:06:25
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,小規(guī)模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅-簡易計稅 繳稅的時候填: 借:應交增值稅-簡易計稅 貸:銀行存款
2019-10-25 13:23:37
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