
老師您好,我們公司工資掛賬時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資。貸:其他應(yīng)付款-醫(yī)療,養(yǎng)老,公積金 應(yīng)付職工薪酬-未付工資。發(fā)工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-未付工資貸:銀行存款請(qǐng)問(wèn):提前給一個(gè)人員工多發(fā)了還未掛賬的工資,當(dāng)時(shí)做賬為借:應(yīng)付職工應(yīng)酬-未付工資,貸:銀行存款現(xiàn)在工資掛賬了,多付的金額應(yīng)該怎么做?是應(yīng)該,借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付職工薪酬-未付工資?還是應(yīng)該,借:其他應(yīng)收款,應(yīng)付職工薪酬-未付工資(紅字)
答: 你好,這部分款項(xiàng)該員工是不是不用退回的
補(bǔ)發(fā)工資算應(yīng)付賬款還是應(yīng)付薪酬?
答: 你好,補(bǔ)發(fā)工資是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資欠發(fā) 個(gè)稅未交分錄 借:管理費(fèi)用工資。貸:應(yīng)付職工薪酬工資。借: 應(yīng)付職工薪酬工資。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 。貸:其他應(yīng)付款。還是:--借:管理費(fèi)用工資。貸:應(yīng)付職工薪酬工資。借: 應(yīng)付職工薪酬工資。貸:其他應(yīng)付款。
答: 您好 個(gè)人所得稅沒(méi)有繳納 寫(xiě)第二種就好了

