
①借:管理費(fèi)用_社保 979.09 管理費(fèi)用_公積金 140貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 979.09 應(yīng)付職工薪酬_公積金 140 ②借:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應(yīng)付款 497.16 ③借:管理費(fèi)用_職工薪酬 497.16 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調(diào)賬???
答: 你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
老師,剛接賬,有筆賬是這樣的,借:管理費(fèi)用-職工薪酬 63500元,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-借款 這筆賬有什么問題嗎?
答: 一、這筆賬是否是實際的業(yè)務(wù),就是說具體的工資金額可能存在虛假的事實。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資分錄對嗎?借:管理費(fèi)用――應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬 同時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款――應(yīng)付工資 x×人
答: 您好 計提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款

