老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票,稅收分類編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

老師,做活動(dòng)的產(chǎn)品,從采購(gòu)到銷貨中間沒(méi)有盈利,怎么做分錄?
答: 您好同學(xué),你按采購(gòu)價(jià)直接采購(gòu),按這個(gè)正常的無(wú)利潤(rùn)的銷售價(jià)直接銷售就可以了同學(xué)。
老師 您好 我們是一家月子中心 已經(jīng)入住的客戶舉行活動(dòng)(比如:采購(gòu)做手工的材料、采購(gòu)插花的材料),采購(gòu)的這類的物資怎么做分錄啊
答: 你好,計(jì)入原材料就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司開(kāi)展了一個(gè)活動(dòng),活動(dòng)的主要內(nèi)容是客戶當(dāng)時(shí)可以不花一分錢拿走產(chǎn)品,但是得為我們介紹客戶并成交,客戶需要辦理一個(gè)分期購(gòu)買,之后給我們介紹一位成交客戶,我們就返錢給客戶,我們目前是這樣做賬的,但是感覺(jué)不太好,請(qǐng)問(wèn)老師正確的分錄該怎么寫呢?
答: 1:借:應(yīng)收賬款,貸:銷售收入 貸:應(yīng)交稅金--增--銷項(xiàng) 2、借:應(yīng)收賬款,(減去上個(gè)客戶的錢)貸:銷售收入(減去上個(gè)客戶的錢) 貸:應(yīng)交稅金--增--銷項(xiàng)(減去上個(gè)客戶的錢)


Miss-Chen 追問(wèn)
2020-07-14 17:27
何江何老師 解答
2020-07-14 17:37
Miss-Chen 追問(wèn)
2020-07-14 17:47
何江何老師 解答
2020-07-14 18:05