
老師你好,我這是工程公司,6月份原材料發(fā)票沒有到,我先暫估,結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還有老師你幫看一下分錄有問題嗎
答: 你好,這樣可以的 沒有問題
暫估原材料10000,去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)?;貋戆l(fā)票少,假如少3000,幫我作下分錄
答: 您好,根據(jù)您的描述。相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅字沖回即可。借以前年度損益調(diào)整-3000貸應(yīng)付賬款-3000,借利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)-3000貸以前年度損益調(diào)整-3000。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我暫估入庫的原材料,本月零用了一部分,下個(gè)月收到原材料發(fā)票是,只沖紅暫估入庫的分錄嗎,領(lǐng)用的原材料的分錄要沖紅嗎
答: 你好,同學(xué)。 不需要,你只需要沖暫估的部分,然后按你那票部分入庫就可以的,領(lǐng)用這些不處理。


友好的牛排 追問
2020-07-14 15:49
小黎老師 解答
2020-07-14 15:53