
公司剛開始營業(yè),2個股東各投資了10萬元,當(dāng)時做的是借方現(xiàn)金,貸方其他應(yīng)付款;年底分紅,我做的是借方利潤分配/未分配利潤,貸方應(yīng)付利潤,然后借方應(yīng)付利潤,貸方銀行存款,這樣處理對嗎
答: 一、公司剛開始營業(yè),2個股東各投資了10萬元,我當(dāng)時做的是借方現(xiàn)金,貸方其他應(yīng)付款; 應(yīng)沖銷原分錄;做以下分錄 借:庫存現(xiàn)金 200000 貸:實收資本 ——A股東 10000 實收資本 ——B股東 10000 二、年底分紅,分錄是 借:利潤分配——應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利 三、付分紅款時 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
老師,你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款,跨年了,現(xiàn)在沖銷這筆款,紅字負(fù)數(shù)沖銷了,重新做這筆分錄,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 還需要做未分配利潤的那筆沖銷嗎,不牽扯稅費(fèi)
答: 您好,同學(xué),不需要做未分配利潤,因為不涉及到損益。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我昨天問過一個問題,就是公司有利潤100萬,老板拿出來30萬給公司付貨款,昨天老師說 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,我是做內(nèi)帳,這錢是不會還他的,是不是要做成投資款,借利潤分配-未分配利潤 貸實收資本
答: 你好!可以的,是一個老板嗎?
老師好,接手一家?guī)ゃy行存款不對,實際多,帳上少,牽扯時間段太長,查不出來,我想給借方銀行存款加上貸方做未分配利潤或是其他應(yīng)付款直接在期初余額上調(diào)整可以嗎
借:利潤分配-未分配利潤貸:其他應(yīng)付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應(yīng)付款
非獨(dú)立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
老師好!公司虧損注銷,剩下其他應(yīng)付款(借股東款)和負(fù)數(shù)的未分配利潤未清零。請問如何清賬注銷比較好。謝謝!


sunshine smile 追問
2020-07-13 09:55
曉宇老師 解答
2020-07-13 09:56
sunshine smile 追問
2020-07-13 10:16
曉宇老師 解答
2020-07-13 10:17
sunshine smile 追問
2020-07-13 10:35
曉宇老師 解答
2020-07-13 10:37