
公司剛開始營業(yè),2個股東各投資了10萬元,當時做的是借方現(xiàn)金,貸方其他應付款;年底分紅,我做的是借方利潤分配/未分配利潤,貸方應付利潤,然后借方應付利潤,貸方銀行存款,這樣處理對嗎
答: 一、公司剛開始營業(yè),2個股東各投資了10萬元,我當時做的是借方現(xiàn)金,貸方其他應付款; 應沖銷原分錄;做以下分錄 借:庫存現(xiàn)金 200000 貸:實收資本 ——A股東 10000 實收資本 ——B股東 10000 二、年底分紅,分錄是 借:利潤分配——應付股利 貸:應付股利 三、付分紅款時 借:應付股利 貸:銀行存款
老師,你好,借:銀行存款 貸:應付賬款,跨年了,現(xiàn)在沖銷這筆款,紅字負數(shù)沖銷了,重新做這筆分錄,借:銀行存款,貸:其他應付款 還需要做未分配利潤的那筆沖銷嗎,不牽扯稅費
答: 您好,同學,不需要做未分配利潤,因為不涉及到損益。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我昨天問過一個問題,就是公司有利潤100萬,老板拿出來30萬給公司付貨款,昨天老師說 借銀行存款 貸其他應付款,我是做內(nèi)帳,這錢是不會還他的,是不是要做成投資款,借利潤分配-未分配利潤 貸實收資本
答: 你好!可以的,是一個老板嗎?
老師好,接手一家?guī)ゃy行存款不對,實際多,帳上少,牽扯時間段太長,查不出來,我想給借方銀行存款加上貸方做未分配利潤或是其他應付款直接在期初余額上調(diào)整可以嗎
借:利潤分配-未分配利潤貸:其他應付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應付款
非獨立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務費的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎


蘇進艷 追問
2020-06-29 21:45
吳少琴老師 解答
2020-06-29 21:46
蘇進艷 追問
2020-06-29 21:46
吳少琴老師 解答
2020-06-29 21:46