
公司剛開始營業(yè),2個股東各投資了10萬元,當時做的是借方現金,貸方其他應付款;年底分紅,我做的是借方利潤分配/未分配利潤,貸方應付利潤,然后借方應付利潤,貸方銀行存款,這樣處理對嗎
答: 一、公司剛開始營業(yè),2個股東各投資了10萬元,我當時做的是借方現金,貸方其他應付款; 應沖銷原分錄;做以下分錄 借:庫存現金 200000 貸:實收資本 ——A股東 10000 實收資本 ——B股東 10000 二、年底分紅,分錄是 借:利潤分配——應付股利 貸:應付股利 三、付分紅款時 借:應付股利 貸:銀行存款
老師,你好,借:銀行存款 貸:應付賬款,跨年了,現在沖銷這筆款,紅字負數沖銷了,重新做這筆分錄,借:銀行存款,貸:其他應付款 還需要做未分配利潤的那筆沖銷嗎,不牽扯稅費
答: 您好,同學,不需要做未分配利潤,因為不涉及到損益。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,前會計做了一個分紅的分錄,借,利潤分配-未分配利潤,貸,其他應付款,借,其他應付款,貸銀行存款。現在報表不平了,我應該怎么調。
答: 您好 現在報表是平的呀


俊秀的冰淇淋 追問
2016-09-28 07:52
曉海老師 解答
2016-09-28 07:23
曉海老師 解答
2016-09-28 07:34
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2016-09-28 07:54