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郭老師

職稱初級會計師

2020-07-11 10:24

你好,具體的哪個稅款?

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你好,具體的哪個稅款?
2020-07-11 10:24:58
你好 之前多交的時候,借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款 現(xiàn)在退回,借; 銀行存款,貸;應交稅費——應交增值稅
2020-07-13 09:15:23
借:銀行存款   貸:以前年度損益調整   結轉以前年度損益調整科目:   借:以前年度損益調整   貸:未分配利潤
2020-07-02 13:40:57
你好 但是你多繳納了的話 系統(tǒng)到時是自動會抵減的 你要么抵減 要么就退稅的。 你直接做的 就是 借營業(yè)外支出貸應交稅費 -應交增值稅
2020-03-23 14:04:42
你好,按申報的金額做計提工資的分錄,然后計提個人所得稅 借;應付職工薪酬 貸;應交稅費——個人所得稅
2017-05-22 11:49:24
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