
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報銷項(xiàng)稅額
5月份申報增值稅開的銷項(xiàng)發(fā)票有13%也有16%,申報增值稅采集銷項(xiàng)發(fā)票時我該怎么填呢
答: 將13%的銷售發(fā)票與16%的銷售發(fā)票,按專用發(fā)票進(jìn)行分類,按普通發(fā)票進(jìn)行分類,最后匯總計算銷售額、稅額,進(jìn)行填列在增值稅附表一13%的稅率這一行的數(shù)據(jù)中
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我著急用發(fā)票,可以先零申報增值稅,待發(fā)票領(lǐng)回來,發(fā)現(xiàn)有增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷賬稅額,我在重新更正增值稅申報可以嗎?
答: 你好!操作是可以的了,但是估計你很難申報。因?yàn)楦鷶?shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)對不上


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2020-07-10 11:21
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2020-07-10 11:29
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2020-07-10 11:55