
老師,專票19年10月都入了成本借:管理費(fèi)用1999 貸:其他應(yīng)收款 1999 付了發(fā)票 現(xiàn)在20年認(rèn)證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
老師我們單位月底支付下月社保費(fèi) 月初我做帳沒有計(jì)提直接做分錄比如管理人員借管理費(fèi)用(單位部分)借其他應(yīng)收款個人部分 貸記銀行 這樣正確嗎
答: 你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問員工沒有工資,且公司己幫他買社保,己做分錄供其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用,貸銀行,發(fā)工資時,個人社保部分沒有工資可抵扣,出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么做分錄?之后當(dāng)月又收回他個人社保部分,又怎么做分錄,謝謝!
答: 你好,個人社保先計(jì)入其他應(yīng)收款,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,其他應(yīng)收款--個人社保費(fèi),貸銀行存款,


鄒老師 解答
2016-07-01 10:17