国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-03 20:14

你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提

劉建茹 追問

2020-04-03 20:19

我就是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支付的

小惑老師 解答

2020-04-03 21:47

你上面不是寫這月底支付下月嗎?那應(yīng)該是先支付,次月入賬費用處理
而且你也沒有通過應(yīng)付職工薪酬

劉建茹 追問

2020-04-03 22:46

哦 我說錯了 一般社保是當(dāng)月12日扣款 12號我就做賬 不計提的正確分錄是怎樣做呢 我下月改一下

小惑老師 解答

2020-04-03 22:48

公司負(fù)擔(dān)
借:費用
貸;應(yīng)付職工薪酬
個人部分在發(fā)放是代扣
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
銀行
支付
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,這個會計分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提
2020-04-03 20:14:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...