咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費用大于24年暫估,您看費用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當時生產(chǎn)做實驗的產(chǎn)品當時做賬的時 問
1. 沖減原計入管理費用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對應的成本) 假設 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費用化支出 100貸:管理費用 —— 研發(fā)費用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品 借:庫存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費用化支出 100 答
老師,我問下,24年的進項發(fā)票,之前財務重復入賬了兩 問
你好,當時怎么做的賬務處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應交稅費,應交增值稅進項。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個問題,困擾我好久了 問
你好,你是有什么問題? 答
老師,我想問下,現(xiàn)金流的選項,收到投資款,是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

你好老師,我們是建筑公司,想問公司分包班組因為現(xiàn)場施工過程中浪費我們的原材料被處罰2000元錢,我應該怎么做賬?以前的業(yè)務都是這樣的分錄:借工程施工 貸應付賬款 付款時:借應付賬款 貸銀行存款但是罰款這個怎么做賬?
答: 你好, 借,其他應收款 貸,工程施工
老師,一般納稅建筑公司,公戶購買材料付款5000,如果不確定開來的發(fā)票是增票還是普票,那本月如果貨到發(fā)票沒到,否是這樣做嗎?借應付賬款5000,貸銀行存款5000,借原材料4424.77,貸4424.77,
答: 貸應付嗎 是的話可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,本月采購原材料2000,如果月底付款時一起錄分錄,是不是可以這樣錄,借原材料2000,貸銀行存款2000。如果采購原材料未付款直接錄分錄是不是這樣,借原材料2000,貸應付賬款2000,月底付款,借應付賬款2000,貸銀行存款2000。下個月付款,借應付賬款2000,貸銀行存款2000。老師這樣做分錄對嗎
答: 您好 這樣賬務處理正確的









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綠茶 追問
2020-07-07 14:30
立紅老師 解答
2020-07-07 14:33
綠茶 追問
2020-07-07 14:34
立紅老師 解答
2020-07-07 14:34