APP下載
相逢不必邂逅
于2020-07-07 10:35 發(fā)布 ??536次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-07-07 10:37
你好借:其他應(yīng)收款等科目貸:原材料等科目
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
年初估價在借方,怎么調(diào)賬?
答: 你好 借:其他應(yīng)收款等科目 貸:原材料等科目
企業(yè)中途建賬期初借方大于貸方 該怎樣調(diào)賬呢
答: 直接不平那個金額做利潤分配未分配利潤下面去就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估應(yīng)付賬出現(xiàn)借方:0.02元,如何調(diào)整?
答: 借;相關(guān)科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估 0.02
期初期末借貸方不平衡,怎么調(diào)賬?
討論
老師您好,我們的稅交的時候和提的時候不合適借方有余額了,怎么調(diào)賬
金禹源和成上是一個公司,讓把金的數(shù)調(diào)到成上都做借方。怎么做怎么調(diào)整
老師好!我現(xiàn)在做外賬,發(fā)現(xiàn)了個錯誤。本來2020年期初余額的錯誤,39925元應(yīng)該在借方,但是19年的賬做錯了,做到貸方了,不知道怎么調(diào)整下
一家公司,有兩個名稱,現(xiàn)在這個公司的兩個名稱下借方都有未達賬,分別在借方和貸方,且金額相等,實際上這個公司和我們兩清,我該怎么調(diào)賬?謝謝
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)