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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-15 11:30

你好、
具體的那個科目的

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:31

其他應收款

郭老師 解答

2020-07-15 11:36

借其他應收款貸利潤分配

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:38

是不是借其他應收款79850,貸利潤分配-未分配利潤79850

郭老師 解答

2020-07-15 11:41

你好
對的
上面金額*2的

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:46

為什么通過利潤分配調整呢有點想不通

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:47

如果是應付賬款期初的余額錯誤了呢

清爽的老虎 追問

2020-07-15 11:51

是不是往“利潤表”的方向想?其他應收或者應收是“收入”,應付是“成本”?

郭老師 解答

2020-07-15 11:56

其他的注銷都要沒有余額
只有這個科目沒有實際余額

清爽的老虎 追問

2020-07-15 12:16

好的,謝謝,我知道了,非常感謝!我現(xiàn)在就死記硬背的記住這條規(guī)律。

郭老師 解答

2020-07-15 12:27

不用客氣的,應該的。

清爽的老虎 追問

2020-07-15 17:25

郭老師,我不用利潤分配調整,用庫存現(xiàn)金可以嗎,我們公司現(xiàn)在庫存現(xiàn)金特別大

郭老師 解答

2020-07-15 17:29

你好
可以的
這個可以自己調整的

清爽的老虎 追問

2020-07-15 17:30

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-07-15 17:32

不用客氣的
應該的

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相關問題討論
你好、 具體的那個科目的
2020-07-15 11:30:00
是的,月末沒有處理待處理財產損失
2019-06-24 10:26:28
您好,同學,應收賬款借方余額是負數(shù)嗎?那就得調整到預收賬款呢
2023-05-19 08:51:26
借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 10 做這個調整分錄
2017-12-23 15:25:17
你好,期初余額是上年期末余額結轉而來的,無法通過調整分錄來調整期初數(shù),必須找上期期末不平的原因才可以
2022-02-25 10:22:20
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