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向日葵
于2019-09-10 17:12 發(fā)布 ??731次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-09-10 17:20
你好!這個要看你當時計提的時候和繳納的時候如何做的分錄
向日葵 追問
2019-09-10 17:26
我提取的時候借 應交稅金 銷項稅額 貸應交稅金增值稅
宋生老師 解答
2019-09-10 17:27
你好!沒看懂你這個。如果確認不了錯在哪兒,可以紅字沖減之前錯誤的分錄,然后按正確的重新做就好了。
2019-09-10 17:29
不是我提的時候少提了多交了
2019-09-10 17:30
你好!你如果少計提了,就補充計提就可以了。
2019-09-10 17:31
我提的時候少提了一分,交的時候多一分,
怎么記分錄
2019-09-10 17:33
你好!你計提的時候如何做的分錄?正常是借主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-09-10 17:37
好的謝謝
2019-09-10 17:41
你好!不用客氣的了
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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向日葵 追問
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2019-09-10 17:27
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