老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開(kāi)了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開(kāi)票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開(kāi)票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買 問(wèn)
開(kāi)一張發(fā)票就行,不需開(kāi)2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師,甲供工程,再分包給各班組,簡(jiǎn)易計(jì)征可以分包抵扣后差額計(jì)稅嗎?
答: 如果這些班組給你開(kāi)具的是分包發(fā)票,那么你可以選擇差額計(jì)稅。
老師,甲供工程,再分包給各班組,簡(jiǎn)易計(jì)征可以分包抵扣后差額計(jì)稅嗎?
答: 這個(gè)的話 分包方 給你開(kāi)發(fā)票 是可以的哦
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,那比如總包開(kāi)1000萬(wàn)給業(yè)主,我們分包開(kāi)500萬(wàn)給總包,他們總包可以差額抵扣,那我們可以抵扣總包開(kāi)的那1000萬(wàn)嗎?
答: 你如果是業(yè)主,那么不能抵扣。建筑分包才可以差額征稅
請(qǐng)問(wèn)總包和分包稅率不一樣,抵扣交稅和差額交稅結(jié)果不一樣,怎么處理?如果差額預(yù)交增值稅后,再抵扣分包進(jìn)項(xiàng)稅是否重復(fù)抵扣?
總分包簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,總包方?jīng)]有差額遞減計(jì)稅,拿到分包商發(fā)票后可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
差額納稅和一般計(jì)稅抵扣的區(qū)別是什么?一般計(jì)稅項(xiàng)目把分包發(fā)票已做差額納稅,那抵扣應(yīng)該怎么處理呢?


肉多多 追問(wèn)
2020-07-06 14:12
許老師 解答
2020-07-06 14:13