老師,我本月沒有銷項,然后做了進項轉(zhuǎn)出,本月有之前的留抵稅額,那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅呢?就比方我有之前的留抵100元,做進項轉(zhuǎn)出300元,沒有銷項,那要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
陳曉
于2020-07-01 18:28 發(fā)布 ??1070次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-01 18:31
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸應交稅費,未交增值稅。
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你這個進項稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅下面么
2020-01-09 17:27:21

月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
你如果本身已經(jīng)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)了,就不用再做分錄了。
2017-02-17 09:00:47

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,把2000也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,余額直接抵減了
2023-02-13 10:03:50

上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
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