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送心意

三月清風(fēng)老師

職稱中級會計師,審計師

2020-07-01 15:17

你好 這樣是正確的!

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相關(guān)問題討論
收到普票的話,進(jìn)項稅,是不能抵扣的。這個的話,是要價稅合計10000元,記入費用的哦
2020-04-28 21:45:16
您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
繳納上月的增值稅正確是,借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅貸:銀行存款 但是簡化了就是借:應(yīng)交稅費——已交增值稅,貸:銀行存款 其實都可以的拉
2015-12-29 16:06:47
由于金稅盤490金額也較小,可以同維護(hù)費一起計入管理費用。正確處理為 借:管理費用 820 貸:銀行存款820 同時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用 820 。小規(guī)模把減免稅款去掉就行
2015-08-27 22:17:31
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
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