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送心意

東老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-23 17:19

對(duì),沒(méi)錯(cuò),都是這么做的

WQY 追問(wèn)

2021-04-23 17:40

老師,記入管理費(fèi)用不就結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎,記了成本還能再抵稅?

東老師 解答

2021-04-23 17:43

等你抵減的時(shí)候費(fèi)用不就在貸方了嗎?相當(dāng)于把費(fèi)用沖減了

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話(huà),應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
上述處理沒(méi)有問(wèn)題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂悖部梢杂妙A(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你直接這么做賬的話(huà),也可以。
2022-04-08 16:39:10
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