
老師,去年有筆款確認(rèn)了未開票收入,今年補(bǔ)開票要把前期的帳沖銷,收入和增值稅都有余額,該怎么處理???還有附加稅也要一并沖紅嗎?
答: 你好,附加稅不用的,你直接負(fù)數(shù)原分錄紅沖,然后再按照開的發(fā)票做藍(lán)字的就可以了,這樣就只交差額部分的稅和附加稅
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額余額期末需要轉(zhuǎn)入稅金及附加嗎
答: 是的,銷項(xiàng)稅額余額期末需要轉(zhuǎn)入稅金及附加,以及應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交增值稅??梢詫?duì)比公式看下,弄清它們之間的關(guān)系,以便在實(shí)際操作中能夠更加準(zhǔn)確地預(yù)繳稅款。


樣年華 追問
2020-07-01 12:05
樸老師 解答
2020-07-01 12:17
樣年華 追問
2020-07-01 12:18
樸老師 解答
2020-07-01 12:27