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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-01 12:02

你好,附加稅不用的,你直接負(fù)數(shù)原分錄紅沖,然后再按照開的發(fā)票做藍(lán)字的就可以了,這樣就只交差額部分的稅和附加稅

 樣年華 追問

2020-07-01 12:05

老師,您看我上面的憑證對(duì)嗎

樸老師 解答

2020-07-01 12:17

憑證是可以的哦,對(duì)

 樣年華 追問

2020-07-01 12:18

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2020-07-01 12:27

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,附加稅不用的,你直接負(fù)數(shù)原分錄紅沖,然后再按照開的發(fā)票做藍(lán)字的就可以了,這樣就只交差額部分的稅和附加稅
2020-07-01 12:02:37
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
您好,可以的,用當(dāng)月藍(lán)字發(fā)票的增值稅-紅沖的發(fā)票的銷項(xiàng)稅 報(bào)稅的
2019-09-03 10:03:37
是的,銷項(xiàng)稅額余額期末需要轉(zhuǎn)入稅金及附加,以及應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交增值稅??梢詫?duì)比公式看下,弄清它們之間的關(guān)系,以便在實(shí)際操作中能夠更加準(zhǔn)確地預(yù)繳稅款。
2023-03-22 11:11:14
同學(xué),你好。未開票收入,直接沖減當(dāng)期收入,當(dāng)月計(jì)提時(shí),就計(jì)提沖減后的,不用再?zèng)_一次的。
2022-02-11 12:12:11
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