
老師增值稅所屬期5月,使用了280的管理費(fèi)用稅控盤的維護(hù)費(fèi),這個(gè)月做一筆分錄,怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師增值稅所屬期5月,使用了280的管理費(fèi)用稅控盤的維護(hù)費(fèi),這個(gè)月做一筆分錄,怎么做?
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,在2018年是我進(jìn)了一筆稅控盤設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,當(dāng)時(shí)分錄是這樣做的借:管理費(fèi)用—稅控盤維護(hù)費(fèi) 280 貸:銀行存款 280接著我又直接做了一筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅費(fèi) 280 貸:管理費(fèi)用—稅控盤維護(hù)費(fèi)280但當(dāng)時(shí)我們公司是不用交稅的,而且在增值稅申報(bào)時(shí)也沒有抵減這280,所以直到現(xiàn)在賬面的銷項(xiàng)稅還一直掛著280,我該如何把這筆數(shù)沖平?
答: 你好,如果放棄抵扣的話,轉(zhuǎn)入當(dāng)期的費(fèi)用就可以。

