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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-22 19:22

具體分錄要怎么做?

Debbie 追問

2016-06-22 19:35

不是先紅字沖銷原來的暫付款,借:原材料 貸:應付賬款-暫估,然后再做借:原材料 貸:庫存現(xiàn)金嗎

Debbie 追問

2016-06-22 19:37

意思就是匯算清繳調了后,可以不用設計現(xiàn)金類或銀行存款科目?

Debbie 追問

2016-06-22 19:39

那分錄是您剛才說的哪一個,還是2個分錄都要做呢?

Debbie 追問

2016-06-22 19:54

好的,謝謝。以后即使發(fā)票來了,也不用管了吧

鄒老師 解答

2016-06-22 19:05

你好,你可以按規(guī)定沖銷該筆暫估款項

鄒老師 解答

2016-06-22 19:28

借;應付賬款——暫估      貸;以前年度損益調整

鄒老師 解答

2016-06-22 19:36

你好,沖銷就是這一筆分錄,借;應付賬款——暫估    貸;原材料

鄒老師 解答

2016-06-22 19:38

是的

鄒老師 解答

2016-06-22 19:44

借;應付賬款——暫估 貸;原材料

鄒老師 解答

2016-06-22 19:57

你好,是的
不用客氣

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相關問題討論
同學您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
你好,你可以按規(guī)定沖銷該筆暫估款項
2016-06-22 19:05:37
你好,不可以的
2016-06-13 10:10:13
你好 你都調增處理 了 不需要單獨做分錄。 因為現(xiàn)在沒有發(fā)票 。 你調增后 要繳納企業(yè)所得稅才做分錄
2020-06-11 15:21:26
這樣做,后面兩筆不對
2021-06-08 10:21:24
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