老師,季度所得稅申報表中的“”已計入成本費用的 問
你好,是一整年的累計數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答

法人私帳轉(zhuǎn)公帳:摘要往來款?借: 銀行存款-XX銀行?????????往來款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ??公帳轉(zhuǎn)法人私帳:往來款?借: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ???????往來款???貸: 銀行存款-XX銀行???入庫存現(xiàn)金:往來款?借: 庫存現(xiàn)金???????往來款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 這樣做往來款對嗎,這些帳轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去都是用的法人同一個帳戶轉(zhuǎn),庫存現(xiàn)金沒有用到銀行提現(xiàn),因為轉(zhuǎn)帳方便
答: 對的,可以的,這樣是對的哦
老師,您好!請問公司要注銷,但是調(diào)完賬之后還有14萬的其他應(yīng)付款,庫存現(xiàn)金和銀行存款都沒余額了怕,這種應(yīng)該怎么辦。
答: 你好,你需要把其他應(yīng)付款調(diào)整到營業(yè)外收入,使得其他應(yīng)付款期末余額為0
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因把以往長期遺留下來的其他應(yīng)付款和應(yīng)收款調(diào)帳,把原本將銀行存款的核算內(nèi)容計入了現(xiàn)金,但看銀行對賬余額調(diào)節(jié)表與銀行余額也一致了。以前會計留下的賬,庫存現(xiàn)金余額過大,怎處理。
答: 借:待處理財產(chǎn)損益貸:現(xiàn)金,查找原因調(diào)整吧


陳詩晗老師 解答
2020-06-28 17:22
黃少鳳65 追問
2020-06-28 17:28
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2020-06-28 21:49